arrow-up arrowright arrowright

Обзор законодательства

08.12.2017
Светлана Кислицина-Раицкая,  
юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Срок для обращения в налоговую инспекцию за излишне взысканными платежами увеличится

Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога.

Федеральный закон от 14.11.2017 № 322-ФЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 79 части первой  Налогового кодекса Российской Федерации»
Начало действия документа — 14.12.2017

Вырос максимальный срок рассрочки и отсрочки по страховым взносам

До внесения поправки в НК РФ компании могли рассрочить или отсрочить уплату по взносам не более чем на год. Теперь этот срок увеличился до 3 лет.
Изменение не коснулось взносов на травматизм.

Федеральный закон от 14.11.2017 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»
Начало действия документа — 14.11.2017

Увеличен список причин для отказа банка проводить валютную операцию

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
• валютных операций между резидентами;
• счетов резидентов в банках за пределами РФ;
• прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию:
• если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;
• клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, новый Закон предполагает дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям Закона. 
Уведомят об отказе письменно  не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения
решения.

Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Начало действия документа — 14.05.2018

На 2018 год установлены предельные значения базы для начисления страховых взносов

Будут действовать следующие лимиты:
• 815 000 руб. — для взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
• 1 021 000 руб. — для пенсионных взносов.
Предельные значения базы в 2017 году равны соответственно 755 000 и 876 000 руб.

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2018 г.»
Начало действия документа — 01.01.2018

Установлены коэффициенты-дефляторы на 2018 год

Для ЕНВД коэффициент составит 1,868. Ставка торгового сбора будет проиндексирована на 1,285. Для УСН тоже есть новое значение. 
Однако применять его не придется, поскольку законодатель «заморозил» индексацию лимитов для перехода на УСН и для утраты права ее применения.

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018 год»
Начало действия документа — 25.11.2017

Роструд утвердил 107 чек-листов для плановых проверок работодателей

Инспекторы труда начнут применять списки контрольных вопросов с января 2018 года. Для самопроверки работодатели могут использовать чек-листы уже сейчас.
К примеру, чек-листы помогут оценить, правильно ли выполняются следующие действия:
• оформляется прием на работу;
• вносятся изменения в трудовые договоры;
• предоставляются отпуска;
• устанавливается и выплачивается зарплата;
• прекращаются трудовые отношения.

Большинство проверочных листов касается выполнения требований охраны труда при различных работах. Работодатели могут проверить себя и с помощью сервиса «Электронный инспектор».

Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 
Начало действия документа — 01.01.2018

По мнению Минфина России, заказчик вправе принять НДС к вычету и учесть расходы, даже если сделку исполнил субподрядчик

В случае заключения заказчиком сделки с подрядчиком обязательство, предусмотренное такой сделкой за подрядчиком, должно быть исполнено им непосредственно либо субподрядчиком, которому передано на исполнение указанное обязательство по закону или в рамках договора с подрядчиком. 
В таком случае НДС можно принять к вычету, несмотря на то что его предъявил подрядчик, и учесть расходы по налогу на прибыль.

Письмо Минфина России от 20.10.2017 № 03-03-06/1/68944

По мнению Минфина России,  оплата дополнительного отпуска для лечения пострадавшего на производстве не облагается НДФЛ

Налог не нужно исчислять как на оплату самого дополнительного отпуска, так и на оплату проезда к месту лечения и обратно, поскольку эти выплаты связаны с возмещением вреда здоровью.

Письмо ФНС России от 03.11.2017 № ГД-4-11/22396@ «О направлении письма Минфина России» (вместе с Письмом Минфина России от 17.10.2017 № 03-04-07/67700)

ФНС России напомнила, как исчисляют штраф за несвоевременную подачу расчета по взносам

В случае несвоевременного представления расчета по страховым взносам за расчетный или отчетный период неуплаченная сумма страховых взносов определяется на 30-е число месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом, и к указанной сумме применяется штраф в размере 5% от неуплаченной суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании расчета по страховым взносам, за каждый полный или неполный месяц.

В случае если на указанную дату страховые взносы уплачены в полном объеме (в том числе в случае нарушения срока их уплаты до указанной даты), сумма штрафа за несвоевременное представление расчета по страховым взносам определяется в размере 1 000 руб.

Письмо ФНС России от 09.11.2017 № ГД-4-11/22730@

Все Статьи